| แผนการดำเนินงาน |
|
| |
|
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
************************
ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
ธวัช สินไพบูลย์ผล
(นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
|
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน |
|
|
|
| |
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม |
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง |
จำนวน |
ึคิดเป็นร้อยละ |
จำนวน
งบประมาณ |
ร้อยละของ
งบประมาณ |
หน่วยดำเนินการ |
1 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น |
| |
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ระบบ บริหารงาน ในการปฏิบ้ัติงาน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล |
|
1. โครงการค่าใช้จ่ายลักษณะรายจ่ายประจำสำหรับการบริหารราชการและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (เงินเดือน, ค่าจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ) (ข้อ 1.1.1 หน้า 48) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา (หน้า 46) งบประมาณ 819,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินเดือนพนักงานประจำปี และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน สป. 1,793,880 บาท(หน้า 46)/ คลัง 617,280 บาท (หน้า 60) / ศึกษา 180,720 บาท (หน้า 65) / สาธารณสุข 158,160 บาท (หน้า 74) / กองช่าง 153,600 บาท (หน้า 80) งบประมาณ 2,903,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน เลขานุการ และที่ปรึกษาของผู้บริหาร (หน้า 46) งบประมาณ 165,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินประจำตำแหน่งของ พนักงานเทศบาล (หน้า 47) งบประมาณ 134,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงิน เพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ (หน้า 47) งบประมาณ 317,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว หรือเงินที่จ่าย เพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง 2,838,480 บาท
|
รวมเป็นเงิน 7,178,600 บาท |
|
2. โครงการค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าตอบแทน สท., ค่าเช่าบ้าน, ค่าช่วยราชการ, การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ช่่วยเหลือการศึกษาบุตรี, ค่ารักษาพยาบาล, ประโยชน์ตอบแทนอื่น) (ข้อ 1.1.2 หน้า 48) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล (หน้า 48) 1,242,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน้า 48) 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 95,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าเช่าบ้าน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
19,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล 170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 916,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข 24,000 บาท
|
รวมเป็นเงิน 2,654,500 บาท |
|
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร, สท, พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล (ข้อ 1.14.3 หน้า 49) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภททุนเพื่อการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาองค์ความรู้
|
รวมเป็นเงิน 60,000 บาท |
|
4. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข้อ 1.1.4 หน้า 49) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
|
รวมเป็นเงิน 200,000 บาท |
|
5. โครงการสร้าง ปรับปรุง อบรมและหรือการส่งเสริม และหรือเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดเก็บภาษีเทศบาล และให้ความรู้แก่ผู้เสียภาี งานด้านภาษีต่าง ๆ เป็นต้น(ข้อ 1.1.5 หน้า 45) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
|
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท |
|
6. โครงการคืนกำไรให้ผู้เสียภาษี และหรือโครงการให้รางวัลผู้ชำระภาษีตามกำหนด(ข้อ 1.1.6 หน้า 45) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการจประกาศเกียรติคุณ ผู้ชำระภาษีตามกำหนด
|
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท |
|
7. โครงการฝึกอบรมเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน และศึกษาดูงานของคณะผุ้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และหรือประชาชนชุมชน เป็นต้น (ข้อ 1.1.9 หน้า 50) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการฝึกอบรมเสริม ประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและหรือชุมชน เป็นต้น (หน้า 53)
|
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท |
|
8. โครงการอบรม/ประชุม/การสัมมนา/การเดินทางไปราชการ และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น(ข้อ 1.1.10 หน้า 50) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายการเิดินทาง ไปราชการ อบรมสัมมนา ของคณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
|
รวมเป็นเงิน 150,000 บาท |
|
9. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น(ข้อ 1.1.11 หน้า 50) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค เช่น ประเภทค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
|
รวมเป็นเงิน 483,000 บาท |
|
10. โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ข้อ 1.1.14 หน้า 1) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเงินสมทบกองทุน ประักันสังคม
|
รวมเป็นเงิน 300,000 บาท |
|
11. โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ข้อ 1.1.15 หน้า 51) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
|
รวมเป็นเงิน 297,000 บาท |
|
12. โครงการเงินสำรองจ่าย เช่น กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจำเป็น เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยธรรมชาติ อุทกภัยต่าง ๆ เป็นต้น(ข้อ 1.1.16 หน้า 51) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเงินสำรองจ่ายกรณี ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้ากรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจำเป็น
|
รวมเป็นเงิน 125,000 บาท |
|
13. โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณา ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าซักฟอก ค่าดูดสิ่งปฏิกูล ค่าประกันรถยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น (ข้อ 1.1.17 หน้า 51) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเป็น ค่าจ้างทำแผ่นป้าย แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าล้างฟิล์ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ งบประมาณ 38,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จปฐ. รวมถึงค่าจ้างเหมาในการสำรวจข้อมูลภายภาพ และอื่น ๆ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าใช้จ่ายทำประกันรถยนต์ 30,000 บาท
|
รวมเป็นเงิน 139,000 บาท |
|
14. โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (ข้อ 1.1.18 หน้า 51) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ศีลธรรมและจริยธรรม
|
รวมเป็นเงิน 25,000 บาท |
|
15. โครงการค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ สำหรับรับรองประชุมสภาท้องถิ่นและบุคคล คณะบุคคล คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่มาประชุม/ตรวจเยี่ยม/นิเทศก์งาน/เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้ร(ข้อ 1.1.19 หน้า 52) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเงินสำรองจ่ายกรณี ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้ากรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจำเป็น 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทค่าเลี้ยงรับรองใน การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
|
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท |
|
16. โครงการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เช่น พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา เป็นต้น (ข้อ 1.1.20 หน้า 52) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา สำหรับให้บุคคลสำคัญในวันสำคัญต่าง ๆ
|
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท |
|
17. โครงการคนดีศรีสุพรรณ (ข้อ 1.1.22 หน้า 52) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการคนดีศรีสุพรรณ
|
รวมเป็นเงิน 25,000 บาท |
|
รวม 1.1 |
17 |
20.48 |
11,788,100 |
48.53 |
|
| |
1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสนอแนวคิดพัฒนาเทศบาล |
|
1. โครงการจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อ 1.4.2 หน้า 53) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน
|
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท |
|
รวม 1.4 |
1 |
1.20 |
5,000 |
0.02 |
|
| |
1.5 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด |
|
1. โครงการจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อ 1.4.2 หน้า 53) |
|
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 210,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า 130,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว 150,400 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 80,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ยานพาหนะขนส่ง 130,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 595,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ 100,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เกษตร 35,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 57,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 20,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 130,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 60,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ 40,000 บาท
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน 53,700 บาท
- โครงการเพื่อบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สิน 190,000 บาท
|
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท |
|
รวม 1.5 |
16 |
19.28 |
2,000,400 |
8.23 |
|
|
รวมทั้งสิ้น |
34 |
40.96 |
13,793,500.00 |
56.78 |
|
2 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| |
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นแก่การพัฒนาภายในเขตเทศบาล |
|
1. โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะพร้อมทำแนวเขตทางภายในเขตเทศบาล หมู่ 3 - หมู่ 4 (ข้อ 2.1.1 หน้า 60) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการรังวัดที่ดิน ภายในเขตเทศบาลฯ
|
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท |
|
2. โครงการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ข้อ 2.1.6 หน้า 61) |
|
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
|
รวมเป็นเงิน 600,000 บาท |
|
3. โครงการโครงการสร้างอาคารต่าง ๆ เช่นศาลาประชาคม/สำนักงานต่าง ๆ/หอประชุม/บ้านพักพนักงาน/สร้างห้องประชุม/อาคารเอนกประสงค์/บ้านท้องถิ่นไทย/อาคารอำนวยการ |
|
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทก่อสร้างซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน (หน้า ๘๓)
|
รวมเป็นเงิน 400,000 บาท |
|
4. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล. (ข้อ ๒.๑.๑๐ หน้า ๖๒) |
|
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล.อเนกประสงค์ ข้างหอประชุมเทศบาลตำบลสระกระโจม หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างที่ดินศูนย์ราชการฯ ม.๔ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ (หน้า ๘๔)
|
รวมเป็นเงิน 990,000 บาท |
|
5. โครงการค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาขุดลอก จ้างเหมาทำความสะอาดร่องระบายน้ำ เป็นต้น (ข้อ ๒.๑.๑๒ หน้า ๖๒) |
|
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ สาธารณสุข ๓๐,๐๐๐ บาท (หน้า ๗๕) / กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน้า ๘๑)
|
รวมเป็นเงิน 130,000 บาท |
|
รวม 2.1 |
5 |
6.02 |
1,780,000 |
7.33 |
|
| |
2.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน ไฟฟ้า ทางเท้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น |
|
1. โครงการก่อสร้างถนน ขยาย ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข หมู่ ๓ และหรือพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า (ข้อ ๒.๒.๒ หน้า ๖๓) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.
|
รวมเป็นเงิน 443,000 บาท |
|
2. โครงการก่อสร้างถนน ขยาย ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข หมู่ ๔ และหรือพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า (ข้อ ๒.๒.๓ หน้า ๖๓ |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการก่อสร้าง ทางเชื่อมถนนเทศบาล ๙ กับถนนลาดยาง หมายเลข ๓๒๖๔ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ? ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ท่อน และดาดคอนกรีตหน้าท่อ ๒ ด้าน สถานที่ก่อสร้างถนนเทศบาล ๙ กับถนนลาดยาง หมายเลข ๓๒๖๔ ม.๔ ต.สระกระโจม (หน้า ๘๕)
|
รวมเป็นเงิน 248,000 บาท |
|
3. โครงการขยายถนน เทศบาล ๖ และหรือพร้อมร่องระบายน้ำ คสล.และทางเท้า (ข้อ ๒.๒.๖ หน้า ๖๔) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๖ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒,๔๑๐ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างถนนเทศบาล ๖ บ้านไร่ ม.๓ ต.สระกระโจม
|
รวมเป็นเงิน 1,989,000 บาท |
|
4. โครงการก่อสร้าง ขยายทางเท้าและหรือพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.ข้างสนามเปตองตลาดสระกระโจม หมู่ ๓ (ข้อ ๒.๒.๑๑ หน้า ๖๔) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการขยายทางเท้า ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๖ ตร.ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ? ๐.๔๐ ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ๓ บ่อ สถานที่ก่อสร้างทางเท้ารอบสระน้ำสาธารณประโยชน์ (สนามเปตองตลาดสระกระโจม) ม.๓ ต.สระกระโจม (หน้า ๘๕)
|
รวมเป็นเงิน 127,000 บาท |
|
5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในตลาดสระกระโจม จากถนนเทศบาล ๑ เลียบถนนสาธารณะประโยชน์ตลาดสระกระโจม หมู่ ๓) (ข้อ ๒.๒.๒๑ หน้า ๖๖) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาว ๔๐.๘๐ ม. พร้อมขยายถนน ค.ส.ล.กว้าง ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๐.๘๐ ม. สถานที่ก่อสร้างถนนเทศบาล ๑ เลียบถนนสาธารณประโยชน์ตลาดสระกระโจม ต.สระกระโจม (หน้า ๘๖)
|
รวมเป็นเงิน 120,000 บาท |
|
6. โครงการขุดระบายน้ำเลียบถนนเทศบาล ๑๐ (ข้อ ๒.๒.๒๒ หน้า ๖๖ |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเป็นโครงการขุดคูระบาย น้ำเลียบถนนเทศบาล ๑๐ โดยมีปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๙ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.สถานที่ก่อสร้างเลียบ ถนนเทศบาล ๑๐ ม.๔ ต่อเนื่องถนนสาธารณประโยชน์ อบต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ (หน้า ๘๖)
|
รวมเป็นเงิน 818,000 บาท |
|
7. โครงการสร้าง ขยาย ปรับปรุง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๒.๒.๒๖ หน้า ๖๗) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเป็นโครงการขยายระบบไฟ ส่องสว่างพร้อมสายและอุปกรณ์ จำนวน ๓๗ ต้น รวมความยาว ไม่น้อยกว่า ๘๙๒ ม. (เดินสาย ๒ เส้น) สถานที่ก่อสร้างถนนเทศบาล ๖ บ้านไร่ (ถนนสายกลาง) ม. ๓ ต.สระกระโจม (หน้า ๘๖)
|
รวมเป็นเงิน 258,000 บาท |
|
รวม 2.2 |
7 |
14.46 |
5,783,000 |
23.81 |
|
|
รวมทั้งสิ้น |
12 |
14.46 |
5,783,000 |
23.81 |
|
| 3
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |
| |
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ / เพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาในการฝึกอาชีพต่าง ๆ และการประกอบอาชีพของประชาชนตลอดจนการค้า |
|
1. โครงการดำเนินการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างถนน ก่อสร้างบ่อบาดาล ขุดสร้างแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นต้น เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และการจัดการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ ๓.๑.๖ หน้า ๗๒) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารและลาน ค.ส.ล.เอนกประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ ทางการเกษตรโดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๘ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างภายในเขตเทศบาลฯ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
|
รวมเป็นเงิน 1,707,000 บาท |
|
รวม 3.1 |
1 |
1.20 |
1,707,000 |
7.03 |
|
| |
3.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ โดยสอดแทรกแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนพึ่งตนเองในทุกโอกาส |
|
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และการจัดการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ ๓.๒.๒ หน้า ๗๓) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการจัดการ เรียนรู้เกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (หน้า ๕๔)
|
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท |
|
รวม 3.2 |
1 |
1.20 |
20,000 |
0.08 |
|
|
รวมทั้งสิ้น |
2 |
2.41 |
1,727,000 |
7.11 |
|
| 4
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข |
| |
4.1 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตนให้ถูกหลัก ถูกต้อง ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ |
|
1. โครงการอุดหนุนอำเภอดอนเจดีย์ ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อ HIV (ข้อ ๔.๑.๑ หน้า ๗๖) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินอุดหนุนดอนเจดีย์ โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ิเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ (หน้า ๕๘)
|
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท |
|
2. โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข (ข้อ ๔.๑.๕ หน้า ๗๗) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข (หน้า ๗๕)
|
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท |
|
3. โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ไข้หวัดนก เป็นต้น ผข้อ ๔.๑.๗ หน้า ๗๗) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (หน้า ๗๖)
|
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท |
|
รวม 4.1 |
3 |
3.61 |
80,000 |
0.33 |
|
| |
4.2 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ |
|
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุขในการให้บริการ และหรือให้ความรู้แก่ประชาชน (ข้อ ๔.๒.๒ หน้า ๗๘) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการจัดทำป้าย นิเทศเพื่อสุขภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ (หน้า ๗๖)
|
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท |
|
2. โครงการเกี่ยวกับงานสาธารณสุข สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม (ข้อ ๔.๒.๕ หน้า ๗๘) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (หน้า ๗๖)
|
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท |
|
3. โครงการอุดหนุนการบริการสาธารณสุขชุมชน ๓ ชุมชน (ข้อ ๔.๒.๗ หน้า ๗๙) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินอุดหนุนชุมชน ๓ ชุมชน ในการสนับสนุนด้านการบริการสาธารณสุข (หน้า ๗๙)
|
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท |
|
รวม 4.2 |
3 |
3.61 |
70,000 |
0.29 |
|
| |
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการ และการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐาน |
|
1. โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส และหรือประชาชนในเขตเทศบาล (ข้อ ๔.๓.๒ หน้า ๘๐) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการพัฒนาสุขภาพ ของผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ (หน้า ๗๖)
|
รวมเป็นเงิน 50,000 บาท |
|
2. โครงการควบคุม/ป้องกัน/รณรงค์/อบรมให้ความรู้โรคเอดส์ (ข้อ ๔.๓.๕ หน้า ๘๐) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการป้องกัน โรคเอดส์ในเยาวชน (หน้า ๗๗)
|
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท |
|
3. โครงการควบคุม/ป้องกัน/รณรงค์/อบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และการคุมกำเนิดในสุนัข (ข้อ ๔.๓.๘ หน้า ๘๑) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และการคุมกำเนิดในสุนัข (หน้า ๗๖)
|
รวมเป็นเงิน 35,000 บาท |
|
รวม 4.3 |
3 |
3.61 |
115,000 |
0.47 |
|
|
รวมทั้งสิ้น |
9 |
10.84 |
265,000 |
1.09 |
|
| 5
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม |
| |
5.1 แนวทางการพัฒนาทิศทางการศึกษาเพื่อให้ทัดเทียมระบบการศึกษาระดับจังหวัด ระดับประเทศ |
|
1. โครงการบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อ ๕.๑.๕ หน้า ๘๒) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการบัณฑิตน้อย (หน้า ๖๗)
|
รวมเป็นเงิน 25,000 บาท |
|
2. โครงการเรียนแบบสืบคืน รู้ตามความสนใจ (ข้อ ๕.๑.๖ หน้า ๘๓) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการเรียนแบบสืบค้น รู้ตามความสนใจ (หน้า ๖๘)
|
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท |
|
3. โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงเด็ก (ปฐมนิเทศ) (ข้อ ๕.๑.๗ หน้า ๘๓) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการเลี้ยงเด็ก ปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครอง (ปฐมนิเทศก์ผู้ปกครองนักเรียน) (หน้า ๖๘)
|
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท |
|
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ด้านการศึกษา (ข้อ ๕.๑.๘ หน้า ๘๓) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ด้านการศึกษา (หน้า ๖๙)
|
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท |
|
รวม 5.1 |
4 |
4.82 |
60,000 |
0.25 |
|
| |
5.2 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสด้านคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคมให้ทั่วถึง |
|
1. โครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ข้อ ๕.๒.๔ หน้า ๘๔) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลฯ (หน้า ๔๔)
|
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท |
|
2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๕.๒.๕ หน้า ๘๔) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๘๒,๒๐๐ บาท (หน้า ๗๐) / โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๗๓๘,๔๐๐ บาท (หน้า ๗๓)
|
รวมเป็นเงิน 1,120,600 บาท |
|
3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรยน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๕.๒.๖ หน้า ๘๔) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๕๑๖,๘๐๐ บาท / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐๕,๘๐๐ บาท (หน้า ๗๑)
|
รวมเป็นเงิน 722,600 บาท |
|
รวม 5.2 |
3 |
3.61 |
1,873,200 |
7.71 |
|
| |
5.3 แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณ๊ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น |
|
1. โครงการจัดงานวันสงกรานต์ (ข้อ ๕.๓.๑ หน้า ๘๕) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลฯ (หน้า ๔๔)
|
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท |
|
2. โครงการจัดงานวันลอยกระทง (ข้อ ๕.๓.๒ หน้า ๘๕) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๘๒,๒๐๐ บาท (หน้า ๗๐) / โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๗๓๘,๔๐๐ บาท (หน้า ๗๓)
|
รวมเป็นเงิน 1,120,600 บาท |
|
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (ข้อ ๕.๓.๓ หน้า ๘๕) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๕๑๖,๘๐๐ บาท / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐๕,๘๐๐ บาท (หน้า ๗๑)
|
รวมเป็นเงิน 722,600 บาท |
|
4. โครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ข้อ ๕.๒.๔ หน้า ๘๔) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลฯ (หน้า ๔๔)
|
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท |
|
5. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๕.๒.๕ หน้า ๘๔) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๘๒,๒๐๐ บาท (หน้า ๗๐) / โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๗๓๘,๔๐๐ บาท (หน้า ๗๓)
|
รวมเป็นเงิน 1,120,600 บาท |
|
6. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรยน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๕.๒.๖ หน้า ๘๔) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๕๑๖,๘๐๐ บาท / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐๕,๘๐๐ บาท (หน้า ๗๑)
|
รวมเป็นเงิน 722,600 บาท |
|
7. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรยน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๕.๒.๖ หน้า ๘๔) |
|
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๕๑๖,๘๐๐ บาท / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐๕,๘๐๐ บาท (หน้า ๗๑)
|
รวมเป็นเงิน 722,600 บาท |
|
รวม 5.3 |
7 |
8.43 |
525,000 |
2.16 |
|
| |
5.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนนันทนาการเด็ก / เยาวชน ประชาชน และการกีฬา |
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม 5.4 |
3 |
3.61 |
50,000 |
0.21 |
|
|
รวมทั้งสิ้น |
17 |
20.48 |
2,508,200 |
10.33 |
|
| 6
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง และความเป็นระเบียบในสังคม |
| |
6.1 แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคง และความเป็นระเบียบในสังคมในการให้ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น |
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม 6.1 |
3 |
3.61 |
100,000 |
0.41 |
|
| |
6.2 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ |
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม 6.2 |
5 |
6.02 |
105,000 |
0.43 |
|
|
รวมทั้งสิ้น |
8 |
9.64 |
205,000 |
0.84 |
|
| 7
|
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยกรธรรมาชาติ |
| |
7.1 แนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม 7.1 |
1 |
1.20 |
10,000 |
0.04 |
|
|
รวมทั้งสิ้น |
1 |
1.20 |
10,000 |
0.04 |
|
|
รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ |
83 |
100 |
24,291,700 |
100 |
|
|
| |
| |
|
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเินินงาน ประจำปี 2554
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล สระกระโจม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 25523
อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนการดำเนินงานประจำปี 2554 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553
ธวัช สินไพบูลย์ผล
(นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
|
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน |
|
|
| |
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม |
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง |
จำนวน |
ึคิดเป็นร้อยละ |
จำนวน
งบประมาณ |
ร้อยละของ
งบประมาณ |
หน่วยดำเนินการ |
1 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น |
|
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ระบบ บริหารงาน ในการปฏิบ้ัติงาน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
- โครงการค่าใช้จ่ายลักษณะรายจ่าย ประจำสำหรับการบริหารราชการและพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น (เงินเดือน, ค่าจ้าง และ เงินเพิ่มต่าง ๆ) 6,731,560 บาท
- โครงการค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าตอบแทน สท. ค่าเช่าบ้าน ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล) 1,733,600 บาท
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สท, พนักงาน และลูกจ้างของ เทศบาล 150,000 บาท
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 300,000 บาท
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการอบรมระบบ การจัดเก็บภาษี และให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษ๊ 20,000 บาท
- โครงการคืนกำไรให้ผู้เสียภาษี 30,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมเสริมประสิทธิภาพการบริหาร งานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างและหรือชุมชนเป็นต้น 100,000 บาท
- โครงการอบรม/ประชุม/การสัมมนา/การเดินทาง ไปราชการ และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทำงาน เป็นต้น 205,000 บาท
- โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 428,000 บาท
- โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. 10,000 บาท
- โครงการบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 25,000 บาท
- โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 370,000 บาท
-โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น 200,000 บาท
- โครงการเงินสำรองจ่าย เช่น กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็น เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยธรรมชาติ อุทกภัยต่าง ๆ เป็นต้น 100,000 บาท
- โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่า เย็บหนังสือ เข้าปก ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น 354,000 บาท
- โครงการค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ สำหรับบุคคล และคณะบุคคลที่มาตรวจงานนิเทศก์งาน เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงาน 25,000 บาท
- โครงการคนดีศรีสุพรรณ 200,000 บาท
- โครงการประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ ราชการเพื่อกำหนดประโยชนตอบแทน 350,000 บาท
- โครงการรายจ่่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เช่น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา เป็นต้น 5,000 บาท |
19 |
19.79 |
11,337,160.00 |
44.50 |
สำนักปลัด, กองคลัง, กอง สาธารณสุข, กองศึกษา, กองช่าง |
|
1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหาร จัดการที่ดี เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการเสนอแนวคิด พัฒนาเทศบาล
- โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 20,000 บาท |
1 |
1.04 |
20,000.00 |
0.08 |
สำนักปลัด |
|
1.5 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สุงสุด
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 220,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า 120,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว 141,120 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 140,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ยานพาหนะขนส่ง 200,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 680,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ 120,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เกษตร 115,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ 25,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 85,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 30,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 135,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 72,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ 70,000 บาท
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน 278,700 บาท
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 40,000 บาท
- โึครงการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร 45,000 บาท
- โึครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 บาท
- โึครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 13,000 บาท
- โึครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 82,900 บาm
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 13,500 บาท
- โครงการเพื่อบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สิน 280,000 บาท
|
22 |
22.92 |
2,956,220.00 |
11.60 |
สำนักปลัด, กองคลัง, กอง สาธารณสุข, กองศึกษา, กองช่าง |
|
รวม |
42 |
43.75 |
14,313,380.00 |
56.18 |
|
2 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
|
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มี ความจำเป็นแก่การพัฒนาภายในเขตเทศบาล
- โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะพร้อมทำแนวเขตทาง ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ 3 - หมู่ 4 25,000 บาท
- โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 600,000 บาท
- โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. 939,000 บาท |
3 |
3.13 |
1,564,000.00 |
6.14 |
กองช่าง |
|
2.2 แนวทางการพัฒนาให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ในระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน ไฟฟ้า ทางเท้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น
- โครงการก่อสร้างขยายทางเท้า คสล. หนา 0.15 ม. โดยมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 73 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. 3 บ่อ สถานที่ก่อสร้างข้างสนามเปตอง ตลาดสระกระโจม 117,000 บาท
- โครงการขยายถนน คสล.เทศบาล 8 ความกว้าง 2.00 ม. ความยาว 3,805 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 6,170ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ สถานที่ก่อสร้างถนนเทศบาล 8 หมู่ 4 4,417,000 บาท
- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายใน ตลาดสระกระโจม ความกว้าง 0.50 ม. ความลึก 0.40 - 0.60 ม.ความยาว 40.80 ม. 178,000 บาท
- โครงการขุดคูระบายน้ำเลียบถนนเทศบาล 10 ปากคูกว้าง 1.00- 1.80 ม. ความยาว 2,350 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,922 ลบ.ม. 470,000 บาท |
4 |
4.17 |
5,182,000.00 |
20.34 |
กองช่าง |
|
รวม |
7 |
7.29 |
6,746,000.00 |
26.48 |
|
4 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข |
|
4.1 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัิติตนให้ถูก หลัก ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
- โครงการอุดหนุนอำเภอดอนเจดีย์ การพัฒนาศักยภาพศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 20,000 บาท
- โครงการฟื้นฟูประสิทธิภาพ อสม
30,000 บาท
- โครงการอุดหนุนชุมชน 3 ชุมชน เพื่อสนับสนุน การบริการสาธารณสุข 30,000 บาท
- โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 30,000 บาท
- โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข 50,000 บาท
|
5 |
5.21 |
160,000.00 |
0.63 |
สำนักปลัด, สาธารณสุข |
|
4.2 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขมูล ฐานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
- โครงการสร้างห้องสุขาสาธารณะ 462,000 บาท
- โครงการเกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 50,000 บาท |
|
2.08 |
512,000.00 |
2.01 |
กองช่าง ,กองสาธารณสุข |
|
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการ และการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐาน
- โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและ เด็กวัยเรียน 10,000 บาท
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ หรือผู้ป่วยเอดส์ 20,000 บาท
- โครงการส่งเสริมและดูแลหญิงมีครรภ์และหรือสุขภาพ เด็ก 0-5 ปี 10,000 บาท
- โครงการควบคุม ป้องกันโรคเอดส์ 10,000บาท
- โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ การคุมกำเนิดในสุนัข 40,000 บาท
- โครงการป้องกันโรคและกลุ่มเสี่ยงของประชาชน 30,000 บาท
|
7 |
7.29 |
140,000.00 |
0.55 |
กองสาธารณสุข ,กองช่าง |
|
รวม |
7 |
7.29 |
6,746,000.00 |
26.48 |
|
5 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม |
|
5.1 แนวทางการพัฒนาทิศทางการศึกษาเพื่อ ให้ทัดเทียมระบบการศึกษาระดับจังหวัด ระดับประเทศ
- โครงการบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,000 บาท
- โครงการเรียนแบบสืบค้น รู้ตามความสนใจ 10,000 บาท
- โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงเด็ก (ปฐมนิเทศ) 5,000 บาท
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ด้านการศึกษา 20,000 บาท |
4 |
4.17 |
60,000.00 |
0.24 |
กองสาธารณสุข, กองศึกษา |
|
5.2 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสด้าน คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคมให้ทั่วถึง
- โครงการจัดสวัสดิการการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สุงอายุ 630,000 บาท
- โครงการจัดสวัสดิการการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ 192,000 บาท
- โครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ 36,000 บาท
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 389,480 บาท
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนขาดแคลน 691,600 บาท
- โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ รร. ในพื้นที่ 484,120 บาท
- โครงการสนับสนุนอาหารเสริม ผนม) ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 209,720 บาท
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 7,700 บาท
- โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของเทศบาล 30,000 บาท |
9 |
9.38 |
2,670,620.00 |
10.48 |
กองศึกษา |
|
5.3 แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 40,000 บาท
- โครงการจัดงานวันลอยกระทง 40,000 บาท
- โครงการเฉลิมพระเีกียรติพระชนมพรรษาเกี่ียวเนื่อง กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 40,000 บาท
- โครงการจัดงานพิธีสำคัญทางศาสนาและประเพณี ท้องถิ่น 10,000 บาท
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 250,000 บาท
- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 5,000 บาท
- โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและทำบุญสำนักงาน 20,000 บาท
- โครงการอุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการแห่เทียน เข้าพรรษา 50,000 บาท |
|
8.33 |
455,000.00 |
1.79 |
สำนักปลัด ,กองศึกษา |
|
5.4 แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ทาง ประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน เยาวชน ส่วนราชการต่าง ๆ 20,000 บาท
- โครงการกีฬาสีภายในเชื่อมความสัมพันธ์เด็กและ ผู้ปกครอง 20,000 บาท
- โครงการอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการพัฒนา กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 100,000 บาท |
3 |
3.13 |
140,000.00 |
0.55 |
สำนักปลัด ,กองศึกษา |
|
รวม |
24 |
25.00 |
3,325,620.00 |
13.05 |
|
6 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความเป็นระเีบียบในสังคม |
|
6.1 แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคง และความเป็นระเบียบในสังคมในการให้ความ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น
- โครงการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกันอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในเขตพื้นที่ 40,000 บาท
- โครงการอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอา ชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี 60,000 บาท |
2 |
2.08 |
100,000.00 |
0.39 |
สำนักปลัด |
|
6.2 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
- โครงกาีรสร้าง ปรับปรุงเกี่ยวกับกิจการจราจร และ แก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาลอย่างมีระบบได้ มาตรฐานเป็นระเบียบ 20,000 บาท
- โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000 บาท
- โครงการฝึกอบรม / ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 40,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มทักษะของ อปพร. ในเขตเทศบาล 30,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมเเผนอพยพเด็กใน ศพด.กรณีเหตุ สมมุติมีเหตุเพลิงไหม้หรือแผ่นดินรุนแรง วิทยากร 25,000 บาท
- โครงการฝึกอบรม ยุว อปพร.ที่โรงเรียนบ้านสระกระโจม และ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 25,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานที่งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและอัคคีภัย 10,000 บาท |
7 |
7.29 |
180,000.00 |
0.71 |
สำนักปลัด |
|
รวม |
24 |
25.00 |
280,000.00 |
13.05 |
|
|
รวมทั้งสิ้น |
96 |
100.00 |
25,477,000.00 |
100.00 |
|
|
| |
|
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเินินงาน ประจำปี 2553
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล สระกระโจม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2553 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2553 ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552
ธวัช สินไพบูลย์ผล
(นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
|
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน |
|
|
|
| |
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เทศบาลตำบลสระกระโจม |
ยุทธศาสตร์/แนวทาง |
จำนวน |
คิดเป็นร้อยละ |
จำนวนงบประมาณ |
ร้อยละของงบประมาณ |
หน่วยดำเนินการ |
1 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
|
|
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงาน เทศบาล โดยใช้ แผนงานระดับต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล |
19 |
20.65 |
9,920,970.00 |
36.06 |
สป., สธ., คลัง, ช่าง, ศึกษา |
|
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมี ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ในการเสนอแนวคิดพัฒนาเทศบาล |
6 |
6.52 |
585,000.00 |
2.13 |
สป., ศึกษา |
| |
1.3 แนวทาการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนนหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลฯ |
1 |
1.09 |
50,000.00 |
0.18 |
สป. |
| |
1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงาน เทศบาลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |
22 |
23.91 |
5,560,270.00 |
20.21 |
สป., สธ., คลัง, ช่าง, ศึกษา |
| |
รวม |
48 |
52.17 |
|
58.58 |
|
| 2 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| |
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบ เชื่อมโยงกันและกันภายในเขตเทศบาล |
2 |
2.17 |
4,525,000.00 |
16.45 |
|
| |
2.4 แนวทางการพัฒนาให้มีการผลิตน้ำประปา/แหล่งน้ำ สาธารณะเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ |
2 |
2.17 |
635,000.00 |
2.31 |
ช่าง |
| |
รวม |
4 |
4.35 |
|
18.76 |
|
| 3 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |
| |
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้/เพิ่มรายได้ของประชาชน ในท้องถิ่น |
1 |
1.09 |
894,000.00 |
3.25 |
|
| |
รวม |
1 |
1.09 |
|
3.25 |
|
| 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข |
| |
4.1 แนวทางการพัฒนา ปลูกฝังและส่งเสริมทัศนคติในการ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติรวมทั้งการ ดูแลตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยได้ |
5 |
6.52 |
180,000.00 |
0.65 |
สป.,สธ. |
| |
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาล และศูนย์บริการ สาธารณสุขมูลฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ |
3 |
3.26 |
90,000.00 |
0.33 |
สธ. |
| |
4.3 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐาน และความสามารถในด้านการบริการแก่ประชาชน |
5 |
5.43 |
1,388,000.00 |
6.05 |
สธ.,ช่าง |
| |
รวม |
14 |
15.22 |
|
6.03 |
|
| 5 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีิวิตและคุณค่าทางสังคม |
| |
5.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาลและประชาชนมีส่วนร่วม พิจารณาทิศทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้าน
การศึกษาของระดับจังหวัด ระดับประเทศ และนำมาพัฒนา ท้องถิ่น |
4 |
4.35 |
525,570.00 |
1.91 |
ศึกษา |
| |
5.2 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาใน รูปแบบต่าง ๆ ให้ทั่วถึง |
11 |
11.96 |
2,772,760.00 |
10.08 |
สป.,ศึกษา |
| |
5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการของเด็ก/เยาวชนแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริม สุขภาพอนามัย ให้ห่างไกลยาเสพติด |
2 |
2.17 |
120,000.00 |
0.44 |
ศึกษา.,ช่าง |
| |
รวม |
17 |
18.48 |
|
12.42 |
|
| 6 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบในสังคม |
| |
6.1 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่ดีสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ |
1 |
1.09 |
20,000.00 |
0.07 |
สป. |
| |
6.2 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างความ ร่วมมือของชุมชนช่วยกันรักษาความปลอดภัยและความร่วม มือกันแก้ัไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกัน อาชญกรรม |
4 |
4.35 |
150,000.00 |
|
สป. |
| |
6.3 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ |
2 |
2.17 |
55,000.00 |
0.20 |
สป.,กองช่าง |
| |
รวม |
87 |
7.61 |
|
0.82 |
|
| 7 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ |
| |
7.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น |
1 |
1.09 |
40,000.00 |
0.15 |
สป. |
| |
รวม |
1 |
1.09 |
|
0.15 |
|
| |
รวมทั้งสิ้น |
92 |
100.00 |
27,511,000.00 |
100.00 |
|
|
| |
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตำบลสระกระโจม |
ยุทธศาสตร์/แนวทาง |
จำนวน |
คิดเป็นร้อยละ |
จำนวนงบประมาณ |
ร้อยละของงบประมาณ |
หน่วยดำเนินการ |
1 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
|
|
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงาน เทศบาล โดยใช้ แผนงานระดับต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล |
15 |
18.29 |
10,269,510.00 |
35.58 |
สป., สธ., คลัง, ช่าง, ศึกษา |
|
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมี ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ในการเสนอแนวคิดพัฒนาเทศบาล |
6 |
7.32 |
550,000.00 |
1.91 |
สป., ศึกษา |
| |
1.3 แนวทาการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนนหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลฯ |
3 |
3.66 |
80,000.00 |
0.28 |
สป. |
| |
1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงาน เทศบาลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |
13 |
15.85 |
2,792,000.00 |
9.67 |
สป., สธ., คลัง, ช่าง, ศึกษา |
| |
รวม |
37 |
45.12 |
|
47.43 |
|
| 2 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| |
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบ เชื่อมโยงกันและกันภายในเขตเทศบาล |
4 |
4.88 |
6,055,000.00 |
20.98 |
|
| |
2.2 แนวทางการพัฒนาให้มีการขยายไฟฟ้า สาธารณะตาม เส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ทั่วถึงและเหมาะสมกับ พื้นที่ |
1 |
1.22 |
4,000.00 |
0.01 |
ช่าง |
| |
2.4 แนวทางการพัฒนาให้มีการผลิตน้ำประปา/แหล่งน้ำ สาธารณะเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ |
1 |
1.22 |
1,000,000.00 |
3.46 |
ช่าง |
| |
รวม |
6 |
7.32 |
|
24.46 |
|
| 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข |
| |
4.1 แนวทางการพัฒนา ปลูกฝังและส่งเสริมทัศนคติในการ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติรวมทั้งการ ดูแลตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยได้ |
5 |
6.10 |
265,000.00 |
0.92 |
สป.,สธ. |
| |
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาล และศูนย์บริการ สาธารณสุขมูลฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ |
2 |
2.44 |
60,000.00 |
0.21 |
สธ. |
| |
4.3 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐาน และความสามารถในด้านการบริการแก่ประชาชน |
4 |
4.88 |
1,910,000.00 |
6.62 |
สธ.,ช่าง |
| |
รวม |
11 |
13.41 |
|
7.74 |
|
| 5 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีิวิตและคุณค่าทางสังคม |
| |
5.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาลและประชาชนมีส่วนร่วม พิจารณาทิศทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้าน
การศึกษาของระดับจังหวัด ระดับประเทศ และนำมาพัฒนา ท้องถิ่น |
9 |
10.98 |
469,570.00 |
1.63 |
ศึกษา |
| |
5.2 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาใน รูปแบบต่าง ๆ ให้ทั่วถึง |
5 |
6.10 |
2,050,200.00 |
7.10 |
สป.,ศึกษา |
| |
5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการของเด็ก/เยาวชนแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริม สุขภาพอนามัย ให้ห่างไกลยาเสพติด |
5 |
6.10 |
820,320.00 |
2.84 |
ศึกษา.,ช่าง |
| |
รวม |
19 |
23.17 |
|
11.57 |
|
| 6 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบในสังคม |
| |
6.2 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างความ ร่วมมือของชุมชนช่วยกันรักษาความปลอดภัยและความร่วม มือกันแก้ัไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกัน อาชญกรรม |
3 |
3.66 |
110,000.00 |
0.38 |
สป.,ศึกษา |
| |
6.3 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ |
4 |
4.88 |
2,139,000.00 |
|
สป.,ช่าง |
| |
6.4 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่ดีสนับสนุนการเมืองการปกครองแก่ประชาชนเพื่อเป็น มาตรฐานในด้านการเมืองไทยในการให้ความรู้และสร้างจิต สำนึกแก่ประชาชนในเรื่องการเมืองอย่างสม่ำเสมอ |
1 |
1.22 |
250,000.00 |
0.87 |
สป. |
| |
รวม |
8 |
9.76 |
|
8.66 |
|
| 7 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ |
| |
7.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น |
1 |
1.22 |
40,000.00 |
0.14 |
สป. |
| |
รวม |
1 |
1.22 |
|
0.14 |
|
| |
รวมทั้งสิ้น |
82 |
100.00 |
28,864,600.00 |
100.00 |
|
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตำบลสระกระโจม |
ยุทธศาสตร์/แนวทาง |
จำนวน |
คิดเป็นร้อยละ |
จำนวนงบประมาณ |
ร้อยละของงบประมาณ |
หน่วยดำเนินการ |
1 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
|
|
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานฯ |
7 |
11.29 |
9,665,804.00 |
32.47 |
สป., สธ., คลัง, ช่าง, งบกลาง |
|
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมี ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ในการเสนอแนวคิดพัฒนาเทศบาล |
1 |
1.61 |
200,000.00 |
0.67 |
สป., สธ., ศึกษา,คลัง, ช่าง, งบกลาง |
| |
1.3 แนวทาการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนนหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลฯ |
13 |
20.97 |
1,508,300.00 |
5.07 |
สป., สธ., คลัง, ช่าง |
| |
1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงาน เทศบาลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |
1 |
1.61 |
428,000.00 |
1.44 |
สป., ช่าง |
| |
รวม |
22 |
35.48 |
|
36.64 |
|
| 2 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| |
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบ เชื่อมโยงกันและกันภายในเขตเทศบาล |
6 |
9.68 |
6,753,000.00 |
22.68 |
|
| |
2.2 แนวทางการพัฒนาให้มีการขยายไฟฟ้า สาธารณะตาม เส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ทั่วถึงและเหมาะสมกับ พื้นที่ |
1 |
1.61 |
2,000,000.00 |
6.72 |
|
| |
2.4 แนวทางการพัฒนาให้มีการผลิตน้ำประปา/แหล่งน้ำ สาธารณะเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ |
1 |
1.61 |
242,000.00 |
0.81 |
งบกลาง |
| |
รวม |
8 |
12.90 |
|
30.21 |
|
| 3 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |
| |
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน มีรายได้/เพิ่มรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น |
1 |
1.61 |
4,700,000.00 |
15.79 |
สป, งบกลาง |
| |
รวม |
1 |
1.61 |
|
15.79 |
|
| 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข |
| |
4.1 แนวทางการพัฒนา ปลูกฝังและส่งเสริมทัศนคติในการ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติรวมทั้งการ ดูแลตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยได้ |
4 |
6.45 |
120,000.00 |
0.40 |
สธ. |
| |
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาล และศูนย์บริการ สาธารณสุขมูลฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ |
3 |
4.84 |
702,500.00 |
2.36 |
สธ. |
| |
รวม |
7 |
11.29 |
|
2.76 |
|
| 5 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีิวิตและคุณค่าทางสังคม |
| |
5.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาลและประชาชนมีส่วนร่วม พิจารณาทิศทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้าน
การศึกษาของระดับจังหวัด ระดับประเทศ และนำมาพัฒนา ท้องถิ่น |
5 |
8.06 |
337,893.00 |
1.13 |
ศึกษา |
| |
5.2 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาใน รูปแบบต่าง ๆ ให้ทั่วถึง |
4 |
6.45 |
1,956,560.00 |
6.57 |
ศึกษา |
| |
5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการของเด็ก/เยาวชนแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริม สุขภาพอนามัย ให้ห่างไกลยาเสพติด |
4 |
6.45 |
421,550.00 |
1.42 |
ศึกษา |
| |
รวม |
13 |
20.97 |
|
9.12 |
|
| 6 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบในสังคม |
| |
6.1 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่ดีสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิต สำนึกแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ |
1 |
1.61 |
50,000.00 |
0.17 |
ช่าง |
| |
6.2 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างความ ร่วมมือของชุมชนช่วยกันรักษาความปลอดภัยและความร่วม มือกันแก้ัไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกัน อาชญกรรม |
5 |
8.06 |
165,000.00 |
0.55 |
ช่าง |
| |
6.3 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ |
1 |
1.61 |
75,000.00 |
0.25 |
ช่าง |
| |
6.4 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่ดีสนับสนุนการเมืองการปกครองแก่ประชาชนเพื่อเป็น มาตรฐานในด้านการเมืองไทยในการให้ความรู้และสร้างจิต สำนึกแก่ประชาชนในเรื่องการเมืองอย่างสม่ำเสมอ |
1 |
1.61 |
10,000.00 |
0.03 |
ช่าง |
| |
รวม |
8 |
12.90 |
|
1.01 |
|
| 7 |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ |
| |
7.1 แนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ร่วมรณรงค์ปลูกจิต สำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |
1 |
1.61 |
290,000.00 |
0.97 |
ช่าง |
| |
7.4 แนวทางการพัฒนารณรงค์ส่งเสริมพัฒนาสวนสาธารณะ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามเส้นทางคมนาคมและชุมชน |
2 |
3.23 |
145,000.00 |
0.49 |
ช่าง |
| |
รวม |
3 |
4.84 |
|
1.46 |
|
| |
รวมทั้งสิ้น |
62 |
100.00 |
29,770,600.00 |
100.00 |
|
|
|