แผนการดำเนินงาน
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

************************

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลสระกระโจ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
                                                            
                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ ที่แนบมาพร้อมนี้
                             
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔


                                                                                         ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                                     (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)          
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม


                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
จำนวน
ึคิดเป็นร้อยละ
จำนวน
งบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ
หน่วยดำเนินการ
1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
  1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ระบบ บริหารงาน ในการปฏิบ้ัติงาน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
       1. โครงการค่าใช้จ่ายลักษณะรายจ่ายประจำสำหรับการบริหารราชการและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (เงินเดือน, ค่าจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ) (ข้อ 1.1.1 หน้า 48)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา (หน้า 46) งบประมาณ 819,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินเดือนพนักงานประจำปี และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน สป. 1,793,880 บาท(หน้า 46)/ คลัง 617,280 บาท (หน้า 60) / ศึกษา 180,720 บาท (หน้า 65) / สาธารณสุข 158,160 บาท (หน้า 74) / กองช่าง 153,600 บาท (หน้า 80) งบประมาณ 2,903,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน เลขานุการ และที่ปรึกษาของผู้บริหาร (หน้า 46) งบประมาณ 165,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินประจำตำแหน่งของ พนักงานเทศบาล (หน้า 47) งบประมาณ 134,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงิน เพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ (หน้า 47) งบประมาณ 317,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว หรือเงินที่จ่าย เพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง 2,838,480 บาท

รวมเป็นเงิน 7,178,600 บาท
       2. โครงการค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าตอบแทน สท., ค่าเช่าบ้าน, ค่าช่วยราชการ, การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ช่่วยเหลือการศึกษาบุตรี, ค่ารักษาพยาบาล, ประโยชน์ตอบแทนอื่น) (ข้อ 1.1.2 หน้า 48)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล (หน้า 48) 1,242,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน้า 48) 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 95,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าเช่าบ้าน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 19,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล 170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 916,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข 24,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,654,500 บาท
       3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร, สท, พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล (ข้อ 1.14.3 หน้า 49)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภททุนเพื่อการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาองค์ความรู้

รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
       4. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ข้อ 1.1.4 หน้า 49)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

รวมเป็นเงิน 200,000 บาท
       5. โครงการสร้าง ปรับปรุง อบรมและหรือการส่งเสริม และหรือเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดเก็บภาษีเทศบาล และให้ความรู้แก่ผู้เสียภาี งานด้านภาษีต่าง ๆ เป็นต้น(ข้อ 1.1.5 หน้า 45)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
       6. โครงการคืนกำไรให้ผู้เสียภาษี และหรือโครงการให้รางวัลผู้ชำระภาษีตามกำหนด(ข้อ 1.1.6 หน้า 45)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการจประกาศเกียรติคุณ ผู้ชำระภาษีตามกำหนด

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
       7. โครงการฝึกอบรมเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน และศึกษาดูงานของคณะผุ้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และหรือประชาชนชุมชน เป็นต้น (ข้อ 1.1.9 หน้า 50)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการฝึกอบรมเสริม ประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและหรือชุมชน เป็นต้น (หน้า 53)

รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
       8. โครงการอบรม/ประชุม/การสัมมนา/การเดินทางไปราชการ และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น(ข้อ 1.1.10 หน้า 50)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายการเิดินทาง ไปราชการ อบรมสัมมนา ของคณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง

รวมเป็นเงิน 150,000 บาท
       9. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น(ข้อ 1.1.11 หน้า 50)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค เช่น ประเภทค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

รวมเป็นเงิน 483,000 บาท
       10. โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ข้อ 1.1.14 หน้า 1)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเงินสมทบกองทุน ประักันสังคม

รวมเป็นเงิน 300,000 บาท
       11. โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ข้อ 1.1.15 หน้า 51)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

รวมเป็นเงิน 297,000 บาท
       12. โครงการเงินสำรองจ่าย เช่น กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจำเป็น เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยธรรมชาติ อุทกภัยต่าง ๆ เป็นต้น(ข้อ 1.1.16 หน้า 51)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเงินสำรองจ่ายกรณี ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้ากรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจำเป็น

รวมเป็นเงิน 125,000 บาท
       13. โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณา ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าซักฟอก ค่าดูดสิ่งปฏิกูล ค่าประกันรถยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น (ข้อ 1.1.17 หน้า 51)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเป็น ค่าจ้างทำแผ่นป้าย แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าล้างฟิล์ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ งบประมาณ 38,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จปฐ. รวมถึงค่าจ้างเหมาในการสำรวจข้อมูลภายภาพ และอื่น ๆ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าใช้จ่ายทำประกันรถยนต์ 30,000 บาท

รวมเป็นเงิน 139,000 บาท
       14. โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (ข้อ 1.1.18 หน้า 51)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ศีลธรรมและจริยธรรม

รวมเป็นเงิน 25,000 บาท
       15. โครงการค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ สำหรับรับรองประชุมสภาท้องถิ่นและบุคคล คณะบุคคล คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่มาประชุม/ตรวจเยี่ยม/นิเทศก์งาน/เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้ร(ข้อ 1.1.19 หน้า 52)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเงินสำรองจ่ายกรณี ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้ากรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจำเป็น 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทค่าเลี้ยงรับรองใน การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
       16. โครงการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เช่น พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา เป็นต้น (ข้อ 1.1.20 หน้า 52)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา สำหรับให้บุคคลสำคัญในวันสำคัญต่าง ๆ

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
       17. โครงการคนดีศรีสุพรรณ (ข้อ 1.1.22 หน้า 52)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการคนดีศรีสุพรรณ

รวมเป็นเงิน 25,000 บาท
รวม 1.1
17
20.48
11,788,100
48.53
  1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสนอแนวคิดพัฒนาเทศบาล
       1. โครงการจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อ 1.4.2 หน้า 53)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
รวม 1.4
1
1.20
5,000
0.02
  1.5 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
       1. โครงการจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ข้อ 1.4.2 หน้า 53)

- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 210,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า 130,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว 150,400 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 80,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ยานพาหนะขนส่ง 130,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 595,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ 100,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เกษตร 35,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 57,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 20,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 130,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 60,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ 40,000 บาท
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน 53,700 บาท
- โครงการเพื่อบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สิน 190,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
รวม 1.5
16
19.28
2,000,400
8.23
รวมทั้งสิ้น
34
40.96
13,793,500.00
56.78
2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นแก่การพัฒนาภายในเขตเทศบาล
       1. โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะพร้อมทำแนวเขตทางภายในเขตเทศบาล หมู่ 3 - หมู่ 4 (ข้อ 2.1.1 หน้า 60)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการรังวัดที่ดิน ภายในเขตเทศบาลฯ

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
       2. โครงการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ข้อ 2.1.6 หน้า 61)

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

รวมเป็นเงิน 600,000 บาท
       3. โครงการโครงการสร้างอาคารต่าง ๆ เช่นศาลาประชาคม/สำนักงานต่าง ๆ/หอประชุม/บ้านพักพนักงาน/สร้างห้องประชุม/อาคารเอนกประสงค์/บ้านท้องถิ่นไทย/อาคารอำนวยการ

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทก่อสร้างซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน (หน้า ๘๓)

รวมเป็นเงิน 400,000 บาท
       4. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล. (ข้อ ๒.๑.๑๐ หน้า ๖๒)

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล.อเนกประสงค์ ข้างหอประชุมเทศบาลตำบลสระกระโจม หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างที่ดินศูนย์ราชการฯ ม.๔ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ (หน้า ๘๔)

รวมเป็นเงิน 990,000 บาท
       5. โครงการค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาขุดลอก จ้างเหมาทำความสะอาดร่องระบายน้ำ เป็นต้น (ข้อ ๒.๑.๑๒ หน้า ๖๒)

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ สาธารณสุข ๓๐,๐๐๐ บาท (หน้า ๗๕) / กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน้า ๘๑)

รวมเป็นเงิน 130,000 บาท
รวม 2.1
5
6.02
1,780,000
7.33
  2.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน ไฟฟ้า ทางเท้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น
       1. โครงการก่อสร้างถนน ขยาย ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข หมู่ ๓ และหรือพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า (ข้อ ๒.๒.๒ หน้า ๖๓)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.

รวมเป็นเงิน 443,000 บาท
       2. โครงการก่อสร้างถนน ขยาย ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข หมู่ ๔ และหรือพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า (ข้อ ๒.๒.๓ หน้า ๖๓

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการก่อสร้าง ทางเชื่อมถนนเทศบาล ๙ กับถนนลาดยาง หมายเลข ๓๒๖๔ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ? ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ท่อน และดาดคอนกรีตหน้าท่อ ๒ ด้าน สถานที่ก่อสร้างถนนเทศบาล ๙ กับถนนลาดยาง หมายเลข ๓๒๖๔ ม.๔ ต.สระกระโจม (หน้า ๘๕)

รวมเป็นเงิน 248,000 บาท
       3. โครงการขยายถนน เทศบาล ๖ และหรือพร้อมร่องระบายน้ำ คสล.และทางเท้า (ข้อ ๒.๒.๖ หน้า ๖๔)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๖ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒,๔๑๐ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างถนนเทศบาล ๖ บ้านไร่ ม.๓ ต.สระกระโจม

รวมเป็นเงิน 1,989,000 บาท
       4. โครงการก่อสร้าง ขยายทางเท้าและหรือพร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.ข้างสนามเปตองตลาดสระกระโจม หมู่ ๓ (ข้อ ๒.๒.๑๑ หน้า ๖๔)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการขยายทางเท้า ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม. โดยมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๖ ตร.ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ? ๐.๔๐ ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ๓ บ่อ สถานที่ก่อสร้างทางเท้ารอบสระน้ำสาธารณประโยชน์ (สนามเปตองตลาดสระกระโจม) ม.๓ ต.สระกระโจม (หน้า ๘๕)

รวมเป็นเงิน 127,000 บาท
       5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในตลาดสระกระโจม จากถนนเทศบาล ๑ เลียบถนนสาธารณะประโยชน์ตลาดสระกระโจม หมู่ ๓) (ข้อ ๒.๒.๒๑ หน้า ๖๖)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาว ๔๐.๘๐ ม. พร้อมขยายถนน ค.ส.ล.กว้าง ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๐.๘๐ ม. สถานที่ก่อสร้างถนนเทศบาล ๑ เลียบถนนสาธารณประโยชน์ตลาดสระกระโจม ต.สระกระโจม (หน้า ๘๖)

รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
       6. โครงการขุดระบายน้ำเลียบถนนเทศบาล ๑๐ (ข้อ ๒.๒.๒๒ หน้า ๖๖

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเป็นโครงการขุดคูระบาย น้ำเลียบถนนเทศบาล ๑๐ โดยมีปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๙ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.สถานที่ก่อสร้างเลียบ ถนนเทศบาล ๑๐ ม.๔ ต่อเนื่องถนนสาธารณประโยชน์ อบต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ (หน้า ๘๖)

รวมเป็นเงิน 818,000 บาท
       7. โครงการสร้าง ขยาย ปรับปรุง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๒.๒.๒๖ หน้า ๖๗)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเป็นโครงการขยายระบบไฟ ส่องสว่างพร้อมสายและอุปกรณ์ จำนวน ๓๗ ต้น รวมความยาว ไม่น้อยกว่า ๘๙๒ ม. (เดินสาย ๒ เส้น) สถานที่ก่อสร้างถนนเทศบาล ๖ บ้านไร่ (ถนนสายกลาง) ม. ๓ ต.สระกระโจม (หน้า ๘๖)

รวมเป็นเงิน 258,000 บาท
รวม 2.2
7
14.46
5,783,000
23.81
รวมทั้งสิ้น
12
14.46
5,783,000
23.81
3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ / เพิ่มรายได้ เพื่อพัฒนาในการฝึกอาชีพต่าง ๆ และการประกอบอาชีพของประชาชนตลอดจนการค้า
       1. โครงการดำเนินการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างถนน ก่อสร้างบ่อบาดาล ขุดสร้างแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นต้น เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และการจัดการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ ๓.๑.๖ หน้า ๗๒)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารและลาน ค.ส.ล.เอนกประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ ทางการเกษตรโดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๘ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างภายในเขตเทศบาลฯ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

รวมเป็นเงิน 1,707,000 บาท
รวม 3.1
1
1.20
1,707,000
7.03
   3.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ โดยสอดแทรกแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนพึ่งตนเองในทุกโอกาส
       1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และการจัดการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ ๓.๒.๒ หน้า ๗๓)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการจัดการ เรียนรู้เกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (หน้า ๕๔)

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
รวม 3.2
1
1.20
20,000
0.08
รวมทั้งสิ้น
2
2.41
1,727,000
7.11
4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 

 4.1 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตนให้ถูกหลัก ถูกต้อง ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

       1. โครงการอุดหนุนอำเภอดอนเจดีย์ ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อ HIV (ข้อ ๔.๑.๑ หน้า ๗๖)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินอุดหนุนดอนเจดีย์ โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ิเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ (หน้า ๕๘)

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
       2. โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข (ข้อ ๔.๑.๕ หน้า ๗๗)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข (หน้า ๗๕)

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
       3. โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ไข้หวัดนก เป็นต้น ผข้อ ๔.๑.๗ หน้า ๗๗)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (หน้า ๗๖)

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
รวม 4.1
3
3.61
80,000
0.33
 

 4.2 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ

       1. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุขในการให้บริการ และหรือให้ความรู้แก่ประชาชน (ข้อ ๔.๒.๒ หน้า ๗๘)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการจัดทำป้าย นิเทศเพื่อสุขภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ (หน้า ๗๖)

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
       2. โครงการเกี่ยวกับงานสาธารณสุข สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม (ข้อ ๔.๒.๕ หน้า ๗๘)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (หน้า ๗๖)

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
       3. โครงการอุดหนุนการบริการสาธารณสุขชุมชน ๓ ชุมชน (ข้อ ๔.๒.๗ หน้า ๗๙)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเงินอุดหนุนชุมชน ๓ ชุมชน ในการสนับสนุนด้านการบริการสาธารณสุข (หน้า ๗๙)

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
รวม 4.2
3
3.61
70,000
0.29
 

 4.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการ และการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐาน

       1. โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส และหรือประชาชนในเขตเทศบาล (ข้อ ๔.๓.๒ หน้า ๘๐)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการพัฒนาสุขภาพ ของผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ (หน้า ๗๖)

รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
       2. โครงการควบคุม/ป้องกัน/รณรงค์/อบรมให้ความรู้โรคเอดส์ (ข้อ ๔.๓.๕ หน้า ๘๐)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการป้องกัน โรคเอดส์ในเยาวชน (หน้า ๗๗)

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
       3. โครงการควบคุม/ป้องกัน/รณรงค์/อบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และการคุมกำเนิดในสุนัข (ข้อ ๔.๓.๘ หน้า ๘๑)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และการคุมกำเนิดในสุนัข (หน้า ๗๖)

รวมเป็นเงิน 35,000 บาท
รวม 4.3
3
3.61
115,000
0.47
รวมทั้งสิ้น
9
10.84
265,000
1.09
5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
 

 5.1 แนวทางการพัฒนาทิศทางการศึกษาเพื่อให้ทัดเทียมระบบการศึกษาระดับจังหวัด ระดับประเทศ

       1. โครงการบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อ ๕.๑.๕ หน้า ๘๒)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการบัณฑิตน้อย (หน้า ๖๗)

รวมเป็นเงิน 25,000 บาท
       2. โครงการเรียนแบบสืบคืน รู้ตามความสนใจ (ข้อ ๕.๑.๖ หน้า ๘๓)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการเรียนแบบสืบค้น รู้ตามความสนใจ (หน้า ๖๘)

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
       3. โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงเด็ก (ปฐมนิเทศ) (ข้อ ๕.๑.๗ หน้า ๘๓)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการเลี้ยงเด็ก ปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครอง (ปฐมนิเทศก์ผู้ปกครองนักเรียน) (หน้า ๖๘)

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
       4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ด้านการศึกษา (ข้อ ๕.๑.๘ หน้า ๘๓)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ด้านการศึกษา (หน้า ๖๙)

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
รวม 5.1
4
4.82
60,000
0.25
 

 5.2 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสด้านคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคมให้ทั่วถึง

       1. โครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ข้อ ๕.๒.๔ หน้า ๘๔)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลฯ (หน้า ๔๔)

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
       2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๕.๒.๕ หน้า ๘๔)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๘๒,๒๐๐ บาท (หน้า ๗๐) / โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๗๓๘,๔๐๐ บาท (หน้า ๗๓)

รวมเป็นเงิน 1,120,600 บาท
       3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรยน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๕.๒.๖ หน้า ๘๔)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๕๑๖,๘๐๐ บาท / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐๕,๘๐๐ บาท (หน้า ๗๑)

รวมเป็นเงิน 722,600 บาท
รวม 5.2
3
3.61
1,873,200
7.71
 

 5.3 แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณ๊ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

       1. โครงการจัดงานวันสงกรานต์ (ข้อ ๕.๓.๑ หน้า ๘๕)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลฯ (หน้า ๔๔)

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
       2. โครงการจัดงานวันลอยกระทง (ข้อ ๕.๓.๒ หน้า ๘๕)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๘๒,๒๐๐ บาท (หน้า ๗๐) / โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๗๓๘,๔๐๐ บาท (หน้า ๗๓)

รวมเป็นเงิน 1,120,600 บาท
       3. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (ข้อ ๕.๓.๓ หน้า ๘๕)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๕๑๖,๘๐๐ บาท / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐๕,๘๐๐ บาท (หน้า ๗๑)

รวมเป็นเงิน 722,600 บาท
       4. โครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ข้อ ๕.๒.๔ หน้า ๘๔)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลฯ (หน้า ๔๔)

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
       5. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๕.๒.๕ หน้า ๘๔)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๘๒,๒๐๐ บาท (หน้า ๗๐) / โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๗๓๘,๔๐๐ บาท (หน้า ๗๓)

รวมเป็นเงิน 1,120,600 บาท
       6. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรยน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๕.๒.๖ หน้า ๘๔)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๕๑๖,๘๐๐ บาท / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐๕,๘๐๐ บาท (หน้า ๗๑)

รวมเป็นเงิน 722,600 บาท
       7. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรยน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล (ข้อ ๕.๒.๖ หน้า ๘๔)

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสระกระโจม ๕๑๖,๘๐๐ บาท / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐๕,๘๐๐ บาท (หน้า ๗๑)

รวมเป็นเงิน 722,600 บาท
รวม 5.3
7
8.43
525,000
2.16
 

 5.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนนันทนาการเด็ก / เยาวชน ประชาชน และการกีฬา

           
รวม 5.4
3
3.61
50,000
0.21
รวมทั้งสิ้น
17
20.48
2,508,200
10.33
6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง และความเป็นระเบียบในสังคม
 

 6.1 แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคง และความเป็นระเบียบในสังคมในการให้ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น

           
รวม 6.1
3
3.61
100,000
0.41
 

 6.2 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

           
รวม 6.2
5
6.02
105,000
0.43
รวมทั้งสิ้น
8
9.64
205,000
0.84
7
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยกรธรรมาชาติ
 

 7.1 แนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

           
รวม 7.1
1
1.20
10,000
0.04
รวมทั้งสิ้น
1
1.20
10,000
0.04
รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์
83
100
24,291,700
100
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเินินงาน ประจำปี 2554
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล สระกระโจม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 25523
                                                            
                              อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนการดำเนินงานประจำปี 2554 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ที่แนบมาพร้อมนี้
                              
                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                            ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553


                                                                ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                            (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                       นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                          
                                  

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
จำนวน
ึคิดเป็นร้อยละ
จำนวน
งบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ
หน่วยดำเนินการ
1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ระบบ บริหารงาน ในการปฏิบ้ัติงาน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล

- โครงการค่าใช้จ่ายลักษณะรายจ่าย ประจำสำหรับการบริหารราชการและพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น (เงินเดือน, ค่าจ้าง และ เงินเพิ่มต่าง ๆ) 6,731,560 บาท
- โครงการค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าตอบแทน สท. ค่าเช่าบ้าน ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล) 1,733,600 บาท
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สท, พนักงาน และลูกจ้างของ เทศบาล 150,000 บาท
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 300,000 บาท
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการอบรมระบบ การจัดเก็บภาษี และให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษ๊ 20,000 บาท
- โครงการคืนกำไรให้ผู้เสียภาษี 30,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมเสริมประสิทธิภาพการบริหาร งานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างและหรือชุมชนเป็นต้น 100,000 บาท
- โครงการอบรม/ประชุม/การสัมมนา/การเดินทาง ไปราชการ และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทำงาน เป็นต้น 205,000 บาท
- โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 428,000 บาท
- โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. 10,000 บาท
- โครงการบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 25,000 บาท
- โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 370,000 บาท
-โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น 200,000 บาท
- โครงการเงินสำรองจ่าย เช่น กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็น เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยธรรมชาติ อุทกภัยต่าง ๆ เป็นต้น 100,000 บาท
- โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่า เย็บหนังสือ เข้าปก ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น 354,000 บาท
- โครงการค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ สำหรับบุคคล และคณะบุคคลที่มาตรวจงานนิเทศก์งาน เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงาน 25,000 บาท
- โครงการคนดีศรีสุพรรณ 200,000 บาท
- โครงการประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ ราชการเพื่อกำหนดประโยชนตอบแทน 350,000 บาท
- โครงการรายจ่่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เช่น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา เป็นต้น 5,000 บาท
19
19.79
11,337,160.00
44.50
สำนักปลัด, กองคลัง, กอง สาธารณสุข, กองศึกษา, กองช่าง
1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหาร จัดการที่ดี เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการเสนอแนวคิด พัฒนาเทศบาล
- โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 20,000 บาท
1
1.04
20,000.00
0.08
สำนักปลัด
1.5 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สุงสุด
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 220,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า 120,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว 141,120 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 140,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ยานพาหนะขนส่ง 200,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 680,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ 120,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เกษตร 115,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ 25,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 85,000 บาท

- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 30,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 135,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 72,000 บาท
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ 70,000 บาท
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน 278,700 บาท
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 40,000 บาท
- โึครงการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร 45,000 บาท
- โึครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 บาท
- โึครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 13,000 บาท
- โึครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 82,900 บาm
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 13,500 บาท
- โครงการเพื่อบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สิน 280,000 บาท

22
22.92
2,956,220.00
11.60
สำนักปลัด, กองคลัง, กอง สาธารณสุข, กองศึกษา, กองช่าง
รวม
42
43.75
14,313,380.00
56.18
2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มี ความจำเป็นแก่การพัฒนาภายในเขตเทศบาล
- โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะพร้อมทำแนวเขตทาง ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ 3 - หมู่ 4 25,000 บาท
- โครงการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 600,000 บาท
- โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. 939,000 บาท
3
3.13
1,564,000.00
6.14
กองช่าง
2.2 แนวทางการพัฒนาให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ในระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน ไฟฟ้า ทางเท้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น
- โครงการก่อสร้างขยายทางเท้า คสล. หนา 0.15 ม. โดยมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 73 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. 3 บ่อ สถานที่ก่อสร้างข้างสนามเปตอง ตลาดสระกระโจม 117,000 บาท
- โครงการขยายถนน คสล.เทศบาล 8 ความกว้าง 2.00 ม. ความยาว 3,805 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 6,170ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ สถานที่ก่อสร้างถนนเทศบาล 8 หมู่ 4 4,417,000 บาท
- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายใน ตลาดสระกระโจม ความกว้าง 0.50 ม. ความลึก 0.40 - 0.60 ม.ความยาว 40.80 ม. 178,000 บาท
- โครงการขุดคูระบายน้ำเลียบถนนเทศบาล 10 ปากคูกว้าง 1.00- 1.80 ม. ความยาว 2,350 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,922 ลบ.ม. 470,000 บาท
4
4.17
5,182,000.00
20.34
กองช่าง
รวม
7
7.29
6,746,000.00
26.48
4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัิติตนให้ถูก หลัก ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
- โครงการอุดหนุนอำเภอดอนเจดีย์ การพัฒนาศักยภาพศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 20,000 บาท
- โครงการฟื้นฟูประสิทธิภาพ อสม 30,000 บาท
- โครงการอุดหนุนชุมชน 3 ชุมชน เพื่อสนับสนุน การบริการสาธารณสุข 30,000 บาท
- โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 30,000 บาท
- โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข 50,000 บาท
5
5.21
160,000.00
0.63
สำนักปลัด, สาธารณสุข
4.2 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขมูล ฐานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
- โครงการสร้างห้องสุขาสาธารณะ 462,000 บาท
- โครงการเกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 50,000 บาท
2
2.08
512,000.00
2.01
กองช่าง ,กองสาธารณสุข
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการ และการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐาน
- โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและ เด็กวัยเรียน 10,000 บาท
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ หรือผู้ป่วยเอดส์ 20,000 บาท
- โครงการส่งเสริมและดูแลหญิงมีครรภ์และหรือสุขภาพ เด็ก 0-5 ปี 10,000 บาท
- โครงการควบคุม ป้องกันโรคเอดส์ 10,000บาท
- โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ การคุมกำเนิดในสุนัข 40,000 บาท
- โครงการป้องกันโรคและกลุ่มเสี่ยงของประชาชน 30,000 บาท
7
7.29
140,000.00
0.55
กองสาธารณสุข ,กองช่าง
รวม
7
7.29
6,746,000.00
26.48
5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
5.1 แนวทางการพัฒนาทิศทางการศึกษาเพื่อ ให้ทัดเทียมระบบการศึกษาระดับจังหวัด ระดับประเทศ
- โครงการบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,000 บาท
- โครงการเรียนแบบสืบค้น รู้ตามความสนใจ 10,000 บาท
- โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงเด็ก (ปฐมนิเทศ) 5,000 บาท
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ด้านการศึกษา 20,000 บาท
4
4.17
60,000.00
0.24
กองสาธารณสุข, กองศึกษา
5.2 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสด้าน คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคมให้ทั่วถึง
- โครงการจัดสวัสดิการการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สุงอายุ 630,000 บาท
- โครงการจัดสวัสดิการการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ 192,000 บาท
- โครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ 36,000 บาท
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 389,480 บาท
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนขาดแคลน 691,600 บาท
- โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ รร. ในพื้นที่ 484,120 บาท
- โครงการสนับสนุนอาหารเสริม ผนม) ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 209,720 บาท
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 7,700 บาท
- โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของเทศบาล 30,000 บาท
9
9.38
2,670,620.00
10.48
กองศึกษา
5.3 แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 40,000 บาท
- โครงการจัดงานวันลอยกระทง 40,000 บาท
- โครงการเฉลิมพระเีกียรติพระชนมพรรษาเกี่ียวเนื่อง กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 40,000 บาท
- โครงการจัดงานพิธีสำคัญทางศาสนาและประเพณี ท้องถิ่น 10,000 บาท
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 250,000 บาท
- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 5,000 บาท
- โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและทำบุญสำนักงาน 20,000 บาท
- โครงการอุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการแห่เทียน เข้าพรรษา 50,000 บาท
8
8.33
455,000.00
1.79
สำนักปลัด ,กองศึกษา
5.4 แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ทาง ประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน เยาวชน ส่วนราชการต่าง ๆ 20,000 บาท
- โครงการกีฬาสีภายในเชื่อมความสัมพันธ์เด็กและ ผู้ปกครอง 20,000 บาท
- โครงการอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการพัฒนา กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 100,000 บาท
3
3.13
140,000.00
0.55
สำนักปลัด ,กองศึกษา
รวม
24
25.00
3,325,620.00
13.05
6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความเป็นระเีบียบในสังคม
6.1 แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคง และความเป็นระเบียบในสังคมในการให้ความ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น
- โครงการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกันอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในเขตพื้นที่ 40,000 บาท
- โครงการอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอา ชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี 60,000 บาท
2
2.08
100,000.00
0.39
สำนักปลัด
6.2 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
- โครงกาีรสร้าง ปรับปรุงเกี่ยวกับกิจการจราจร และ แก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาลอย่างมีระบบได้ มาตรฐานเป็นระเบียบ 20,000 บาท
- โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000 บาท
- โครงการฝึกอบรม / ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 40,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มทักษะของ อปพร. ในเขตเทศบาล 30,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมเเผนอพยพเด็กใน ศพด.กรณีเหตุ สมมุติมีเหตุเพลิงไหม้หรือแผ่นดินรุนแรง วิทยากร 25,000 บาท
- โครงการฝึกอบรม ยุว อปพร.ที่โรงเรียนบ้านสระกระโจม และ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 25,000 บาท
- โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานที่งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและอัคคีภัย 10,000 บาท
7
7.29
180,000.00
0.71
สำนักปลัด
รวม
24
25.00
280,000.00
13.05
รวมทั้งสิ้น
96
100.00
25,477,000.00
100.00
 

ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเินินงาน ประจำปี 2553
ของเทศบาลตำบลสระกระโจม

                          ด้วย เทศบาลตำบลสระกระโจม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล สระกระโจม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
                                                            
                              อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2553 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม มีผลใช้บังคับได้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2553 ที่แนบมาพร้อมนี้
                              

                              จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                             
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552


                                                                                  ธวัช สินไพบูลย์ผล             
                                                                              (นายธวัช สินไพบูลย์ผล)         
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
                                                                                                                                            

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เทศบาลตำบลสระกระโจม
ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ
1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงาน เทศบาล โดยใช้ แผนงานระดับต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
19
20.65
9,920,970.00
36.06
สป., สธ., คลัง, ช่าง, ศึกษา
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมี ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ในการเสนอแนวคิดพัฒนาเทศบาล
6
6.52
585,000.00
2.13
สป., ศึกษา
  1.3 แนวทาการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนนหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลฯ
1
1.09
50,000.00
0.18
สป.
  1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงาน เทศบาลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
22
23.91
5,560,270.00
20.21
สป., สธ., คลัง, ช่าง, ศึกษา
 
รวม
48
52.17
16,116,240.00
58.58
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบ เชื่อมโยงกันและกันภายในเขตเทศบาล
2
2.17
4,525,000.00
16.45

สป.,ช่าง

  2.4 แนวทางการพัฒนาให้มีการผลิตน้ำประปา/แหล่งน้ำ สาธารณะเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2
2.17
635,000.00
2.31
ช่าง
 
รวม
4
4.35
5,160,000.00
18.76
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้/เพิ่มรายได้ของประชาชน ในท้องถิ่น
1
1.09
894,000.00
3.25

ช่าง

 
รวม
1
1.09
894,000.00
3.25
4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  4.1 แนวทางการพัฒนา ปลูกฝังและส่งเสริมทัศนคติในการ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติรวมทั้งการ ดูแลตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยได้
5
6.52
180,000.00
0.65
สป.,สธ.
  4.2 แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาล และศูนย์บริการ สาธารณสุขมูลฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
3
3.26
90,000.00
0.33
สธ.
  4.3 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐาน และความสามารถในด้านการบริการแก่ประชาชน
5
5.43
1,388,000.00
6.05
สธ.,ช่าง
 
รวม
14
15.22
1,658,000.00
6.03
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีิวิตและคุณค่าทางสังคม
  5.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาลและประชาชนมีส่วนร่วม พิจารณาทิศทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้าน
การศึกษาของระดับจังหวัด ระดับประเทศ และนำมาพัฒนา ท้องถิ่น
4
4.35
525,570.00
1.91
ศึกษา
  5.2 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาใน รูปแบบต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
11
11.96
2,772,760.00
10.08
สป.,ศึกษา
  5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการของเด็ก/เยาวชนแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริม สุขภาพอนามัย ให้ห่างไกลยาเสพติด
2
2.17
120,000.00
0.44
ศึกษา.,ช่าง
 
รวม
17
18.48
3,417,760.00
12.42
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบในสังคม
  6.1 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่ดีสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
1
1.09
20,000.00
0.07
สป.
  6.2 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างความ ร่วมมือของชุมชนช่วยกันรักษาความปลอดภัยและความร่วม มือกันแก้ัไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกัน อาชญกรรม
4
4.35
150,000.00

0.55

สป.
  6.3 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ
2
2.17
55,000.00
0.20
สป.,กองช่าง
 
รวม
87
7.61
225,000.00
0.82
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  7.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น
1
1.09
40,000.00
0.15
สป.
 
รวม
1
1.09
40,000.00
0.15
 
รวมทั้งสิ้น
92
100.00
27,511,000.00
100.00
 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตำบลสระกระโจม
ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ
1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงาน เทศบาล โดยใช้ แผนงานระดับต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
15
18.29
10,269,510.00
35.58
สป., สธ., คลัง, ช่าง, ศึกษา
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมี ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ในการเสนอแนวคิดพัฒนาเทศบาล
6
7.32
550,000.00
1.91
สป., ศึกษา
  1.3 แนวทาการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนนหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลฯ
3
3.66
80,000.00
0.28
สป.
  1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงาน เทศบาลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13
15.85
2,792,000.00
9.67
สป., สธ., คลัง, ช่าง, ศึกษา
 
รวม
37
45.12
13,691,510.00
47.43
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบ เชื่อมโยงกันและกันภายในเขตเทศบาล
4
4.88
6,055,000.00
20.98

สป.,ช่าง

  2.2 แนวทางการพัฒนาให้มีการขยายไฟฟ้า สาธารณะตาม เส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ทั่วถึงและเหมาะสมกับ พื้นที่
1
1.22
4,000.00
0.01
ช่าง
  2.4 แนวทางการพัฒนาให้มีการผลิตน้ำประปา/แหล่งน้ำ สาธารณะเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1
1.22
1,000,000.00
3.46
ช่าง
 
รวม
6
7.32
7,059,000.00
24.46
4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  4.1 แนวทางการพัฒนา ปลูกฝังและส่งเสริมทัศนคติในการ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติรวมทั้งการ ดูแลตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยได้
5
6.10
265,000.00
0.92
สป.,สธ.
  4.2 แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาล และศูนย์บริการ สาธารณสุขมูลฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
2
2.44
60,000.00
0.21
สธ.
  4.3 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐาน และความสามารถในด้านการบริการแก่ประชาชน
4
4.88
1,910,000.00
6.62
สธ.,ช่าง
 
รวม
11
13.41
2,235,000.00
7.74
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีิวิตและคุณค่าทางสังคม
  5.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาลและประชาชนมีส่วนร่วม พิจารณาทิศทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้าน
การศึกษาของระดับจังหวัด ระดับประเทศ และนำมาพัฒนา ท้องถิ่น
9
10.98
469,570.00
1.63
ศึกษา
  5.2 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาใน รูปแบบต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
5
6.10
2,050,200.00
7.10
สป.,ศึกษา
  5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการของเด็ก/เยาวชนแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริม สุขภาพอนามัย ให้ห่างไกลยาเสพติด
5
6.10
820,320.00
2.84
ศึกษา.,ช่าง
 
รวม
19
23.17
3,340,090.00
11.57
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบในสังคม
  6.2 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างความ ร่วมมือของชุมชนช่วยกันรักษาความปลอดภัยและความร่วม มือกันแก้ัไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกัน อาชญกรรม
3
3.66
110,000.00
0.38
สป.,ศึกษา
  6.3 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ
4
4.88
2,139,000.00

7.41

สป.,ช่าง
  6.4 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่ดีสนับสนุนการเมืองการปกครองแก่ประชาชนเพื่อเป็น มาตรฐานในด้านการเมืองไทยในการให้ความรู้และสร้างจิต สำนึกแก่ประชาชนในเรื่องการเมืองอย่างสม่ำเสมอ
1
1.22
250,000.00
0.87
สป.
 
รวม
8
9.76
2,499,000.00
8.66
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  7.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น
1
1.22
40,000.00
0.14
สป.
 
รวม
1
1.22
40,000.00
0.14
 
รวมทั้งสิ้น
82
100.00
28,864,600.00
100.00

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตำบลสระกระโจม
ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ
1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานฯ
7
11.29
9,665,804.00
32.47
สป., สธ., คลัง, ช่าง, งบกลาง
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมี ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ในการเสนอแนวคิดพัฒนาเทศบาล
1
1.61
200,000.00
0.67
สป., สธ., ศึกษา,คลัง, ช่าง, งบกลาง
  1.3 แนวทาการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนนหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลฯ
13
20.97
1,508,300.00
5.07
สป., สธ., คลัง, ช่าง
  1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงาน เทศบาลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1
1.61
428,000.00
1.44
สป., ช่าง
 
รวม
22
35.48
11,802,107.00
36.64
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบ เชื่อมโยงกันและกันภายในเขตเทศบาล
6
9.68
6,753,000.00
22.68

ช่าง

  2.2 แนวทางการพัฒนาให้มีการขยายไฟฟ้า สาธารณะตาม เส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ทั่วถึงและเหมาะสมกับ พื้นที่
1
1.61
2,000,000.00
6.72
  2.4 แนวทางการพัฒนาให้มีการผลิตน้ำประปา/แหล่งน้ำ สาธารณะเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1
1.61
242,000.00
0.81
งบกลาง
 
รวม
8
12.90
8,994,000.00
30.21
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน มีรายได้/เพิ่มรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น
1
1.61
4,700,000.00
15.79
สป, งบกลาง
 
รวม
1
1.61
4,700,000.00
15.79
4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  4.1 แนวทางการพัฒนา ปลูกฝังและส่งเสริมทัศนคติในการ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติรวมทั้งการ ดูแลตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยได้
4
6.45
120,000.00
0.40
สธ.
  4.2 แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาล และศูนย์บริการ สาธารณสุขมูลฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
3
4.84
702,500.00
2.36
สธ.
 
รวม
7
11.29
822,500.00
2.76
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีิวิตและคุณค่าทางสังคม
  5.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาลและประชาชนมีส่วนร่วม พิจารณาทิศทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้าน
การศึกษาของระดับจังหวัด ระดับประเทศ และนำมาพัฒนา ท้องถิ่น
5
8.06
337,893.00
1.13
ศึกษา
  5.2 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาใน รูปแบบต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
4
6.45
1,956,560.00
6.57
ศึกษา
  5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการของเด็ก/เยาวชนแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริม สุขภาพอนามัย ให้ห่างไกลยาเสพติด
4
6.45
421,550.00
1.42
ศึกษา
 
รวม
13
20.97
2,715,993.00
9.12
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบในสังคม
  6.1 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่ดีสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิต สำนึกแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
1
1.61
50,000.00
0.17
ช่าง
  6.2 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างความ ร่วมมือของชุมชนช่วยกันรักษาความปลอดภัยและความร่วม มือกันแก้ัไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล และป้องกัน อาชญกรรม
5
8.06
165,000.00
0.55
ช่าง
  6.3 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ
1
1.61
75,000.00
0.25
ช่าง
  6.4 แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่ดีสนับสนุนการเมืองการปกครองแก่ประชาชนเพื่อเป็น มาตรฐานในด้านการเมืองไทยในการให้ความรู้และสร้างจิต สำนึกแก่ประชาชนในเรื่องการเมืองอย่างสม่ำเสมอ
1
1.61
10,000.00
0.03
ช่าง
 
รวม
8
12.90
300,000.00
1.01
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  7.1 แนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ร่วมรณรงค์ปลูกจิต สำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1
1.61
290,000.00
0.97
ช่าง
  7.4 แนวทางการพัฒนารณรงค์ส่งเสริมพัฒนาสวนสาธารณะ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามเส้นทางคมนาคมและชุมชน
2
3.23
145,000.00
0.49
ช่าง
 
รวม
3
4.84
435,000.00
1.46
 
รวมทั้งสิ้น
62
100.00
29,770,600.00
100.00

 

พัฒนาระบบโดย Admin สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ 035 - 557124 และ 035 - 557055 E- mail sakrajom@hotmail.com