| |
|
| |
|
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ของเทศบาล ตำบลสระกระโจม เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบ นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ ที่ สพ 0037.7/2420 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554 นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ได้ลงนามใช้บังคับเป็น เทศบัญญัติแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
นายธวัช สินไพบูลย์ผล
(นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
เนื้อหาเพิ่มเิติมเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555.pdf
|
|
|
|
| |
| |
|
ประกาศเทศบาลตำบลสระกระโจม
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของเทศบาลตำบลสระกระโจม
ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ของเทศบาล ตำบลสระกระโจม เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลสระกระโจม พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบ นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ของเทศบาล ตำบลสระกระโจมดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ ที่ สพ 0037.7/2595 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552 นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม ได้ลงนามใช้บังคับเป็น เทศบัญญัติแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
นายธวัช สินไพบูลย์ผล
(นายธวัช สินไพบูลย์ผล)
นายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม
|
|
|
|
| |
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน |
รายจ่าย |
จ่ายจริง
ปี 2551
|
งบประมาณ
ปี 2552
|
งบประมาณ
ปี 2553
|
หมายเหตุ |
ด้านบริหารทั่วไป |
|
|
|
|
| - แผนงานบริหารทั่วไป |
8,521,544.52 |
7,727,220.00 |
7,481,720.00 |
|
| - แผนงานการรักษาความสงบภายใน |
672,273.60 |
874,560.00 |
1,209,040.00 |
|
ด้านบริหารทั่วไป |
|
|
|
|
| - แผนงานบริหารทั่วไป |
1,733,564.00 |
2,333,040.00 |
1,581,640.00 |
|
| - แผนงานเคหะและชุมชน |
13,327,488.83 |
13,442,000.00 |
11,605,570.00 |
|
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
430,550.00 |
432,640.00 |
395,000.00 |
|
| - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
238,157.30 |
150,000.00 |
115,000.00 |
|
| - แผนงานการศึกษา |
2,111,429.00 |
3,123,370.00 |
3,455,560.00 |
|
| - แผนงานพาณิชย์ |
- |
- |
24,000.00 |
|
ด้านการดำเนินการอื่น |
|
|
|
|
| - แผนงานงบกลาง |
576,873.17 |
781,770.00 |
1,643,470.00 |
|
รวม |
27,611,880.42 |
28,864,600.00 |
27,511,000.00 |
|
|
| |
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย |
รายจ่าย |
จ่ายจริง
ปี 2551 |
งบประมาณ
ปี 2552 |
งบประมาณ
ปี 2553 |
หมายเหตุ |
| 1. รายจ่ายงบกลาง |
576,873.17 |
781,770.00 |
1,643,470.00 |
|
| 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ |
3,123,723.60 |
3,393,220.00 |
3,443,520.00 |
|
| 3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว |
1,850,142.00 |
3,153,120.00 |
2,495,100.00 |
|
| 4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
6,884,528.98 |
6,896,600.00 |
7,038,760.00 |
|
| 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค |
294,341.27 |
308,000.00 |
428,000.00 |
|
| 6. หมวดเงินอุดหนุน |
626,300.00 |
987,640.00 |
1,598,200.00 |
|
| 7. หมดวค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง |
13,472,972.00 |
12,432,250.00 |
10,456,270.00 |
|
| 8. หมวดรายจ่ายอืื่่น |
783,000.00 |
912,000.00- |
407,680.00 |
|
รวม |
27,611,880.42 |
28,864,600.00 |
27,511,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2552 |
ด้าน/แผนงาน |
ประมาณการ
ปี 50 |
จ่ายจริง
ปี 50 |
ประมาณการ
ปี 51 |
จ่ายจริง
ปี 51 |
ด้านบริหารทั่วไป
|
|
|
|
|
| - แผนงานบริหารทั่วไป |
7,551,080.00 |
8,706,903.21 |
7,548,800.00 |
8,521,544.52 |
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
|
621,600.00 |
551,430.30 |
721,000.00 |
672,273.60 |
ด้านบริหารชุมชนและสังคม
|
|
|
|
|
- แผนงานสาธารณสุข
|
1,285,780.00 |
1,404,575.00 |
1,830,220.00 |
1,733,564.00 |
| - แผนงานเคหะและชุมชน |
12,728,180.00 |
10,298,801.87 |
14,590,700.00 |
13,227,488.83 |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
439,200.00 |
169,900.00 |
1,324,600.00 |
430,550.00 |
| - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
50,000.00 |
644,400.00 |
175,000.00 |
238,157.30 |
| - แผนงานการศึกษา |
1,753,030.00 |
4,294,715.45 |
2,841.020.00 |
2,111,429.00 |
| ด้านการดำเนินการอื่น |
|
|
|
|
| - แผนงานงบกลาง |
570,000.00 |
623,528.00 |
739,260.00 |
576,873.17 |
รวม |
24,998,870.00 |
26,694,253.83 |
29,770,600.00 |
27,511,880.42 |
|
|
|